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8月1日下午,投资集团召开内部审计工作专题会议,通报集团2020年以来内部审计过程中发现的共性问题、典型问题,安排部署集团下一阶段审计整改工作。集团总经理许宴朋及班子成员,各部门、各子公司负责人及子公司内设部门负责人共计50余人参加会议。会议由集团总工程师刘广锋主持。
会上,集团风控审计部首先总结回顾2020年以来集团内部审计工作开展情况,相关部门与子公司负责人结合审计整改问题清单依次作表态发言。
会议最后,集团总经理许宴朋同志作重要总结讲话,对内部审计工作提出七点要求:一是要认清内外形势,加强领导、精心组织,制定整改方案,规范企业经营管理。二是要正确理解和认识内部审计工作,通过内部审计治已病、防未病。三是风控审计部要实时跟踪、督促落实,扎实开展内部审计工作,推动审计整改取得明显的成效。四是要强化审计成果运用,举一反三,建立长效机制,做到以审促改,实现从源头整改、源头治理。五是要以审计整改为契机,加强制度建设与流程管控,要真正做到纠正问题、堵塞漏洞、健全机制、改进管理。六是要坚持原则、严格把关,严谨工作作风与工作态度,加强对各部门、子公司的监督管理。七是要着力强化整改反思,切实筑牢廉政防线。
许宴朋同志强调,集团领导班子高度重视、全力支持风控审计部开展内部审计工作。希望集团上下都能以严谨务实工作作风,努力做到“能干事、会干事、不出事”,从而促进集团全面高质量转型发展。
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